Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000071 01/07/2015 R$ 2.809,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000072 01/07/2015 R$ 655,18
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000073 13/07/2015 R$ 22.400,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2015. 2000074 13/07/2015 R$ 2.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000075 13/07/2015 R$ 5.734,41
VALOR REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000076 13/07/2015 R$ 2.395,69
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:07/2015 2000078 13/07/2015 R$ 6.658,34
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:07/2015 2000079 13/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000080 13/07/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACA OPY1054 E ESTACIONAMENTO. 2000081 13/07/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000082 20/07/2015 R$ 93,50