VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
03/04/2015 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000040 |
03/04/2015 |
R$ 411,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
03/04/2015 |
R$ 277,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000042 |
03/04/2015 |
R$ 208,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000043 |
15/04/2015 |
R$ 22.400,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2015. |
2000044 |
15/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000045 |
15/04/2015 |
R$ 5.195,58 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 04/2015 |
2000046 |
15/04/2015 |
R$ 6.332,67 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 04/2015 |
2000047 |
15/04/2015 |
R$ 500,00 |
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